Семинар в Краснодаре по теме: «Налоговая стратегия в современных условиях» 8 апреля 2016г.

г. Краснодар, 8 апреля 2016 г.
Лектор: Бациев Виктор Валентинович - действительный государственный советник юстиции 3 класса, до 2014 г. - судья, председатель налогового состава, член Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ.
Тема 1. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ.
Направления налогового контроля и зоны риска. Выездные и камеральные налоговые проверки.
Рассмотрение материалов налоговой проверки. Своевременность раскрытия возражений и доказательств.
Действительный размер налоговой обязанности, обязанность его определения как цель налогового контроля. Основания и порядок применения расчетного способа доначисления налогов при недолжном ведении учета либо при признании документов ненадлежащими.
Апелляционное обжалование, подготовка к защите на досудебной стадии.
Взыскание налоговой задолженности в принудительном порядке, последствия несоблюдения процедуры.
Основания для взыскания налоговой задолженности с иного лица (с зависимых, дочерних, основных, преобладающих, участвующих обществ) при перечислении выручки налогоплательщика на счет данного лица или при передаче активов, приведшей к невозможности взыскания недоимки. Расширение правоприменительной практикой случаев применения данного основания взыскания.

Тема 2. ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ВЗЫСКАННЫХ НАЛОГОВ, ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС.
Требования о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) налогов, требования о возмещении НДС. Сроки давности и допустимые случаи их преодоления.
Корректировка налоговых обязательств в текущем налоговом периоде при возникновении новых обстоятельств, влияющих на существо ранее совершенных финансово-хозяйственных операций (признание сделок недействительными, расторжение договора и возврат исполненного, устранение спорности в отношениях сторон относительно наличия, квалификации и размера требования).
Развитие судебной практики по делам о возврате излишне уплаченных или взысканных налогов.

Тема 3. ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА В СУДЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ТОНКОСТИ.

Способы восстановления нарушенного права, сравнительный анализ, имущественные и неимущественные требования.
Обеспечительные меры суда по заявлению (иску) налогоплательщика и их соотношение с мерами налогового органа, направленными на обеспечение исполнения решения о привлечении к налоговой ответственности.
Понимание активной роли суда при рассмотрении дел из публичных правоотношений. Своевременность раскрытия возражений и доказательств.
Наиболее острые процессуальные вопросы налоговых споров с учетом Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57. Доказательства и доказывания в налоговых спорах – современные тенденции.
Пределы мировых соглашений. Судебные расходы и расходы, понесенные на досудебной стадии. Исполнение решения суда по налоговому делу.

Тема 4. НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. УЯСНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ДОПУСТИМОГО ПРИ ВЫБОРЕ ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЦЕЛИ.
Налоговое планирование в современных условиях, пределы допустимого. Черный список от «фискалов».
Понятие обхода налогового законодательства.
Доктрины необоснованной налоговой выгоды, деловой цели и экономического существа, приоритета существа над формой, пошаговой оценки совокупности сделок.
Совершение сделок в отсутствие разумных экономических причин (деловой цели), учет хозяйственных операций в целях налогообложения не в соответствии с их действительным экономическим смыслом. Оценка разумности действий налогоплательщика на примере дел о разделении бизнеса.
Последствия признания договоров недействительными, основания и порядок корректировки налоговых последствий, наступивших в результате исполнения указанных сделок.
Переквалификация сделок, оценка их в качестве мнимых или притворных. Оценка нарушения норм иных отраслей права и налоговых последствий.
Оценка для целей налогообложения последствий невыполнения публично-правовых предписаний или требований частно-правового регулирования.
Автономия налогового права. Понимание автономии налогового права как свободы в оценке экономической сути имущественных отношений, совершенных хозяйственных операций, сделок вне зависимости от оценки, даваемой иными отраслями права.
Тема 5. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ.
Комментарий отдельных правовых позиций, закрепленных в судебных актах Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ по конкретным делам.
Споры, касающиеся оценки хозяйственных операций, как приводящих к получению экономической выгоды и налогооблагаемого дохода. Споры, касающиеся оценки расходов для целей налогообложения через призму критериев оправданности, экономической обоснованности, направленности на получение дохода, наличия собственного хозяйственного интереса.

Условия участия

Стоимость: 5000 рублей. (НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ). При оплате участия двух и более слушателей в одном семинаре предоставляется скидка в размере 10%.
Оплата участия производится на основании выставляемых счетов. При регистрации на семинар необходимо иметь копию платежного поручения об оплате.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 4/1, ГУПКК «Гостиничный комплекс «Люкс-Платан», 4-й этаж, конференц-зал.
По окончании семинара каждому слушателю выдается именной сертификат НИИ актуальных проблем современного права.
Для регистрации необходимо отправить заявку в свободной форме на электронную почту seminarnii@gmail.com
Контакты: специалист по работе с клиентами: 8(918) 23-55-555, www.niiapsp.ru


Информационный партнер семинара: юридическая фирма MIALEGIS.
 

Наш журнал

Свежий номер журнала

Голосование

Вы читаете "Вестник АПСК"




Результаты голосования